“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

建筑公司,2018年取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)和人工費(fèi)還有原材料是2019年工程的,怎么做賬
答: 你好,是取得的款項(xiàng)是2019年工程的嗎?
我們是建筑公司,將我公司承包的項(xiàng)目中設(shè)備及安裝這一部分工程承包出去了,對(duì)方給開具了13%的材料票和6%的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目里?是屬于工程施工中的材料費(fèi)還是人工費(fèi)?
答: 技術(shù)咨詢不太合適,包工包料的工程,直接對(duì)方給你開工程的就是了。工程施工間接費(fèi)用咨詢服務(wù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑公司轉(zhuǎn)空調(diào)款給某技術(shù)服務(wù)公司,合同注明某技術(shù)服務(wù)公司包工包料,收到專票建筑服務(wù)*空調(diào)增加工程,建筑公司會(huì)計(jì)科目用工程施工-合同成本-安裝費(fèi)么?
答: 你好;? 工程施工-合同成本 -材料費(fèi)? ; 這個(gè)是? ?屬于材料費(fèi)方面的??

