老師你好,我想問問怎么把個稅數(shù)據(jù)備份在同一臺電 問
步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點擊【系統(tǒng)設置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復】→【備份設置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復上述步驟,單獨備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復并添加多企業(yè) 1.?恢復首家企業(yè): 打開新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點擊【系統(tǒng)設置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復】→【恢復設置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點擊“恢復”,恢復后登錄企業(yè)A,確認數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開扣繳端),點擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識別號”“單位名稱”,點擊“保存”。 接著,點擊【系統(tǒng)設置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復】→【恢復設置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點擊“恢復”。 恢復后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨操作其個稅申報,與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。 答
請問合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除嗎? 問
合伙企業(yè)為投資者支付的公積金能稅前扣除 答
老師,我還是不明白,我是在時間這里卡住了,老板會找 問
你好,假如平時有入賬的成本費用不合規(guī),匯算清繳納稅調增,就繳納企業(yè)所得稅。 答
老師好,請問,一項大宗采購業(yè)務,我們有客戶的定向采 問
同學,你好 不需要驗收的 答
我在網(wǎng)上整營業(yè)執(zhí)照年檢怎么顯示聯(lián)絡人不存在 問
同學,你好 這個聯(lián)絡人,是你們公司的員工嗎? 答

小規(guī)模納稅公司。在國家稅務總局安徽省電子稅務局申報納稅:其中印花稅申報表中:計稅金額或件數(shù) ,我們沒有具體的合同,只有開出的發(fā)票,那么是按照開出發(fā)票含增值稅發(fā)票金額還是不含增值稅發(fā)票金額填寫?
答: 您好,按不含稅金額填寫。
在國家稅務總局安徽省電子稅務局申報納稅:其中企業(yè)所得稅項目中營業(yè)收入是填寫開出發(fā)票金額的含增值稅發(fā)票金額還是不含增值稅發(fā)票金額?
答: 你好!填具含稅金額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模納稅人收到的進項發(fā)票和開出的銷項發(fā)票,其中合同都有標明不含稅金額和含稅金額,那申報印花稅可以按照不含稅金額申報嗎?還是小規(guī)模納稅人不能抵扣只能按照含稅金額申報呢?
答: 您好,是可以按不含稅金額計算,
小規(guī)模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規(guī)模申報表中:小微企業(yè)免稅銷售額是開出發(fā)票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
小規(guī)模申報表中的第一行,應征增值稅不含稅銷售額應該填寫的是自開票不含稅金額+發(fā)票的不含稅金額的合計總數(shù),還是只填自開票的金額?
申報印花稅填寫印花稅稅源明細表里“稅目”購銷合同中“計稅金額或件數(shù)”這個金額是填開具增值稅專用發(fā)票上的含稅價格還是不含稅價格
在電子稅務局網(wǎng)站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
小規(guī)模納稅公司,公司申報:印花稅,是按照開出發(fā)票的不含稅金額的0.0003收取還是按照開出含稅的含稅金額收?。?/a>

