
稅控服務費280元,抵減申報表都填哪幾個增值稅申報表
答: 你好 你是小規(guī)模 還是小規(guī)模
申報表上是寫了混征增值稅的 那租賃合同是寫了部分機械包含了司機的工資 有些機械是不包含的 可是我開的票司機的工資是歸到了租賃服務費里了 那還要不要分開申報了
答: 您好,不需要分別申報,應該填寫在勞務服務里面稅率16%。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:本月稅控服務費抵減增值稅在申報表中哪在哪呢?謝謝
答: 增值稅申報表附表四:第一欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費”,第2列“本期發(fā)生額”填入發(fā)票金額,第4列“實際抵減稅額”填入抵減額(如應繳增值稅少于抵減額,按應繳金額填寫,差額可以下期再抵)。

