
之前增值稅申報(bào)做無票收入,下個(gè)月該 事項(xiàng)又需開票,怎么處理?
答: 紅沖無票收入 再開正確發(fā)票
增值稅申報(bào)需注意事項(xiàng)
答: 主要就是按實(shí)際銷售額和進(jìn)項(xiàng)填寫,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的增值稅申報(bào)已申報(bào)但導(dǎo)入失敗,提示異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)未申報(bào)。[000]是怎么回事呀
答: 同學(xué)你好 你們是按月申報(bào)的嗎
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
增值稅:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)征收項(xiàng)目:增值稅品目:咨詢服務(wù)未申報(bào)。
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,保本理財(cái)收入申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該在哪一項(xiàng)填列

