
十月是盈利,十一月虧損,十二月開(kāi)了八百多萬(wàn)收入錢(qián),也是盈利。企業(yè)所得稅是根據(jù)凈利潤(rùn)交的嗎?是盈利才交,虧損不交吧?彌補(bǔ)可以嗎?企業(yè)2017年成立的
答: 是的,是根據(jù)本季度盈利繳納,如果你有虧損可以先彌補(bǔ)
企業(yè)所得稅是總利潤(rùn)的百分之二十五吧?如果有建安收入虧損,銷(xiāo)售收入盈利,總利潤(rùn)是虧損的,用不用交企業(yè)所得稅呢?
答: 你好,是的 利潤(rùn)是虧損是不需要繳納企業(yè)所得稅的 有多交可以申請(qǐng)退稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司是科技型中小企業(yè),19年前面幾個(gè)月一直是虧損,5月所得稅匯算清繳時(shí)以后年度可彌補(bǔ)虧損額是831萬(wàn),12月份凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)是盈利了242萬(wàn),那這個(gè)月應(yīng)該也不需要繳納所得稅吧?是不是盈利這242萬(wàn)去彌補(bǔ)那八百多萬(wàn)彌補(bǔ)完之后還盈利才繳納所得稅?
答: 你好 是的 可以彌補(bǔ)前5年的虧損。

