
異地經(jīng)營(yíng)預(yù)交稅款本期報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)不顯示預(yù)交的所得稅怎么辦?
答: 你好需要自己手動(dòng)填寫的,填寫在主表的第14行減特定業(yè)務(wù)預(yù)繳的所得稅欄。
在異地交的稅款,在當(dāng)?shù)貓?bào)稅不顯示預(yù)繳,報(bào)稅不通過,怎么辦呢?
答: 老師能回復(fù)一下嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問異地預(yù)繳的印花稅和所得稅在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)系統(tǒng)里不顯示是什么原因?
答: 通過填寫附表四第3行反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。對(duì)應(yīng)主表第二十八欄可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。


叮當(dāng) 追問
2019-01-08 20:57
牛老師 解答
2019-01-08 20:59
叮當(dāng) 追問
2019-01-08 21:00
牛老師 解答
2019-01-08 21:32