
相似問題
最新問題
10月份紅沖了9月份的發(fā)票,10月份未開具發(fā)票,10月份報稅,去稅局按負數(shù)申報的,現(xiàn)在11月份申報稅,該怎么申報,我的銷項怎么抵扣
我是小規(guī)模納稅人,去年12月代開了10萬的增值稅普票,因業(yè)務需要,今年1月我沖紅了3萬,還代開了2萬的普票,導致報稅出現(xiàn)負數(shù)。請問應如何填寫增值稅申報表。


Ss 追問
2019-01-09 10:22
王晶老師 解答
2019-01-09 10:31
Ss 追問
2019-01-09 10:37
王晶老師 解答
2019-01-09 10:39
Ss 追問
2019-01-09 11:01
王晶老師 解答
2019-01-09 11:02