
單位12月份發(fā)票不夠,賬面做了未開票收入,19.1月份沖紅,開具實(shí)體發(fā)票,那申報(bào)12月份印花稅的時(shí)候這筆賬面未開票收入要申報(bào)嗎
答: 這個(gè)印花稅是根據(jù)你們合同繳納。
印花稅無購(gòu)銷合同。開具發(fā)票,申報(bào)印花稅是按照發(fā)票金額計(jì)算,還是按照銷售主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)算??申報(bào)時(shí)是含稅還是不含稅??
答: 你好,按購(gòu)銷含稅金額計(jì)算印花稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)增值稅確認(rèn)了未開票收入,這未開票收入要申報(bào)印花稅嗎?還是等開發(fā)票的時(shí)候再申報(bào)?
答: 你好,要申報(bào)印花稅的

