
施工方像我司借款,借條是10萬,我司扣除百分之14的稅費(fèi)工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬)和百分之一的管理費(fèi)(1千),還剩8.5萬多轉(zhuǎn)進(jìn)施工方賬上去,請問要怎么分錄? 借:其他應(yīng)收款10萬 貸:應(yīng)交稅金14萬/其他業(yè)務(wù)收入1千/銀行存款8.5萬 ........這樣對嗎?
答: 是的,對的啊
非主營業(yè)務(wù),開的票,可否:借:其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)交稅金,貸,其他業(yè)務(wù)收入
答: 借:應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方一直未打款過來,也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),今年發(fā)票退回了,我們開了紅字,應(yīng)該如何做賬去年是這樣做賬的借 其他應(yīng)收款貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款

