
賣的時(shí)候合同約定是A商品3000元,但是后來供貨的時(shí)候改成了A+或者是B商品(同一商品,規(guī)格型號更高的),然后A+或者B商品我的采購價(jià)4000,但是我賣的時(shí)候還是按3000收款開票的,就是問是我現(xiàn)在報(bào)增值稅是不是要把這1000的差價(jià)也報(bào)(按視同銷售來報(bào))
答: 你少開了發(fā)票,需要按4000報(bào)增值稅,1000做無票收入
我們現(xiàn)在有個(gè)合同在待簽訂,但是我們有個(gè)問題,采購進(jìn)來的產(chǎn)品,合同簽成我們公司的標(biāo)簽,型號,開票要求合同的規(guī)格型號開票,與我們采購的商品品名規(guī)格不一樣,稅收編碼大類是一致的,可以開票嗎?會不會說是虛開
答: 這個(gè)實(shí)際是一樣只是交易習(xí)慣,所以這個(gè)規(guī)格不一樣?這樣嗎 ,這個(gè)最好是保持一致比較好,這個(gè)不一樣有風(fēng)險(xiǎn),
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師問你一個(gè)問題,采購合同注明稅別,13%增值稅和9%增值稅是什么意思,麻煩講清楚一點(diǎn)
答: 你好,意思就是有些稅目使用13%增值稅,有一些使用9%增值稅

