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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-09 14:31

你好,是的。是按利潤表的本年累計數(shù)申報企業(yè)所得稅

LL 追問

2019-01-09 14:43

9月份有稅控設(shè)備費及技術(shù)維護費  本期附表四稅額遞減情況表已填寫了,10月份開始附表四都要在保存一下嗎?增值稅減免申報明細表也要重新把期初填一下保存嗎?

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:44

你9月份已經(jīng)填了,那當月實際抵扣增值稅沒有?只能抵扣一次的,不能重復

LL 追問

2019-01-09 14:54

這個有沒有抵減從哪里可以看出來啊?

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:54

在你的增值稅申報表明細里面就可以看出

LL 追問

2019-01-09 14:54

我看九月份填的本月發(fā)生抵減480   本期實際抵減0  本期期末余額480   10-11月份表上內(nèi)容一樣 主表上沒有看到抵減數(shù)480?。?/p>

彩麗老師 解答

2019-01-09 14:56

期末余額480,那就是一直還沒有抵扣

LL 追問

2019-01-09 14:59

怎么才能抵扣呢

彩麗老師 解答

2019-01-09 15:00

填增值稅申報表的附表四、減免明細表、主表23欄,就可以抵扣

LL 追問

2019-01-09 15:06

這個抵減有期限嗎?主表23行我這邊之間填上480 還是表上自動生成??? 
減免明細表上要手動輸入480嗎?還是自動生成數(shù)呢?

彩麗老師 解答

2019-01-09 15:18

附表四、減免明細表、主表23欄都是要手動填入數(shù)據(jù)的。當年內(nèi)盡快抵扣就可以

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相關(guān)問題討論
你好,是的。是按利潤表的本年累計數(shù)申報企業(yè)所得稅
2019-01-09 14:31:26
第3季度是虧損的,不用交所得稅
2017-09-28 17:05:20
如果2017年一季度利潤為120萬,這是繳不繳稅得稅?
2017-02-16 23:15:12
你好,本月數(shù)按6243-3188填寫,累計按6243填寫
2018-01-12 13:59:15
您好!你第三季度是15萬減去13萬然后乘以稅率
2017-10-07 16:40:53
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