
之前印花稅計提分錄錯誤,因為拉財務報表,利潤表不能顯示營業(yè)稅金及附加-印花稅數(shù)據(jù),錯誤分錄如下:借:管理費用-印花稅 100貸:銀行 100現(xiàn)在做調(diào)整分錄,分錄如下,請問是否需要在應交稅金應交印花稅內(nèi)一進一出做一下??借:管理費用-印花稅 -100借:營業(yè)稅金及附加 100借:應交稅金-應交印花稅 100貸:應交稅金-應交印花稅 100
答: 調(diào)整分錄如下 借:稅金及附加-印花稅100 貸:管理費用-印花稅100
現(xiàn)在印花稅入營業(yè)稅金及附加,但我財務報表仍然反是映在管理費用入面可以嗎 做賬做的入管理費用
答: 你好,不可以,需要做到一致,計入稅金及附加的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開出一張5萬房租增票(47619.05,稅費2380.95)計提,借:營業(yè)務稅金及附加 238.10 管理費用―房產(chǎn)稅 5714.29 管理費用―印花稅 47.62 貸:應交稅金―房產(chǎn)稅 5714.29應交稅金―印花稅 47.62 其他應交款―教附
答: 具體問的什么問題?
老師,請問計提堤圍費分錄時,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅金-應交堤圍費,對嗎?還是借:管理費用,貸:其他應交款堤圍費?
車船稅應交房產(chǎn)稅等,計入管理費用,旁邊那個括號里面寫的稅金及附加,是什么意思?是說他們也屬于營業(yè)稅金及附加嗎?稅金及附加=營業(yè)稅金及附加嗎?
嗯 印花稅原來計入管理費用,但營改增后,營業(yè)稅金及附加 也變成了 稅金及附加,所以也一并 計入 “稅金及附加”那分錄是不是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:管理費用~印花稅?


小小酷 追問
2019-01-09 15:09
馬江偉老師 解答
2019-01-09 17:42