我司為人力資源服務(wù)公司 承接已建筑勞務(wù)外包,含 問
先算不含稅收入:785 萬 ÷(1%2B6%)≈740.57 萬元 按 5% 稅負(fù)算企業(yè)所得稅:785 萬 ×5%=39.25 萬元 倒推稅前利潤(rùn)(按 25% 稅率):39.25 萬 ÷25%=157 萬元 總成本 = 不含稅收入 - 稅前利潤(rùn)≈740.57 萬 - 157 萬 = 583.57 萬元 即總成本需控制在約 583.57 萬元 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,我覺得退貨大概率不太可能 問
同學(xué)你好 截圖給我看看 答
老師好,我們是一般納稅人,購(gòu)買無紡布袋子,要開專票 問
若對(duì)方開具13%專票,讓開專票 答
老師,公司沒有車,員工出差能報(bào)銷加油費(fèi)、過路費(fèi)嗎 問
公司沒有車,員工出差能報(bào)銷加油費(fèi)、過路費(fèi)。 答
老師,公司7月來了一個(gè)新員工,這月申報(bào)個(gè)稅,該同事的 問
您好,如果他當(dāng)年沒有申報(bào)過工資是按1到7月扣,如果上過班,就是按5000 答

印花稅是按照不含稅銷售收入的萬分之三來計(jì)提嗎,是本月計(jì)提,下月交納嗎
答: 問下你稅務(wù)局交稅口徑,這個(gè)不一定的,有的按含稅的交
這個(gè)月有銷售收入,需要計(jì)提印花稅嗎,印花稅是依據(jù)不含稅銷售收入計(jì)算嗎
答: 你好,印花稅在繳納時(shí)直接做入管理費(fèi)用就可以了,不用計(jì)提。是以不含稅銷售收入為依據(jù)的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
10月銷售收入,計(jì)提印花稅,是不含稅銷售收入的萬分之三
答: 是的,一般是按購(gòu)銷合同的金額的萬分之三繳納印花稅,如果沒有合同,就按不含稅收入金額的萬分之三繳納。


未知の未淶 追問
2019-01-09 16:38
郭老師 解答
2019-01-09 16:41