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送心意

林杰老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 17:30

您好!一般增值稅欄目填寫的是當(dāng)期的應(yīng)繳納增值稅,免抵稅填寫的是當(dāng)期申報(bào)免抵退稅時(shí)的免抵稅額。

艷兒 追問(wèn)

2019-01-09 17:51

免抵稅填-數(shù)負(fù)數(shù),我之前辦金稅盤的免稅做了賬充應(yīng)交增值稅,也要在這里嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:53

免抵稅額是有發(fā)生免抵退稅申報(bào)才需要填寫的,一般增值稅只填寫申報(bào)增值稅的最終繳納的增值稅稅額。

艷兒 追問(wèn)

2019-01-09 17:55

那我是不是就不用填了嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:58

您本期沒(méi)有繳納增值稅的情況下不需要填寫。

艷兒 追問(wèn)

2019-01-09 18:07

有交,我指的是免抵稅額

林杰老師 解答

2019-01-10 09:29

免抵稅額您是生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),申報(bào)過(guò)免抵退稅的,根據(jù)申報(bào)表上的免抵金額進(jìn)行申報(bào),沒(méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)則不需要填寫。

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您好!一般增值稅欄目填寫的是當(dāng)期的應(yīng)繳納增值稅,免抵稅填寫的是當(dāng)期申報(bào)免抵退稅時(shí)的免抵稅額。
2019-01-09 17:30:09
免抵稅額這個(gè)是生產(chǎn)性出口企業(yè)填寫。
2018-10-21 21:16:44
這個(gè)是出口的免抵稅額填寫的
2019-10-09 15:39:35
一般增值稅就是國(guó)內(nèi)銷售正常的計(jì)算增值稅的,免抵稅就是出口企業(yè)的
2019-05-09 14:54:28
你好!不用交,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914 購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的服務(wù)費(fèi)全額填寫在第2列“本期發(fā)生額”中、將本期需要使用抵減的部分填寫在第4列“本期實(shí)際抵減稅額”中
2018-06-07 18:46:49
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