
年末本年利潤為負數(shù),如何結(jié)轉(zhuǎn)?具體寫一下分錄
答: 借利潤分配 貸本年利潤
月末要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)本年利潤期末余額為借方94849.76,改如何做將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄?麻煩寫一下這個分錄
答: 你好 借利潤分配-未分配利潤 94849.76貸本年利潤 94849.76
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末本年利潤科目余額表余額為負數(shù),如何結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配
答: 結(jié)轉(zhuǎn)負數(shù)本年利潤到利潤分配-未分配利潤借方

