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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-10 09:19

你好!
一般是按含稅金額入賬的

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-10 09:26

那到時候交增值稅怎么做分錄?

蔣飛老師 解答

2019-01-10 09:29

繳納增值稅
借:管理費用-稅費(增值稅)
貸:銀行存款

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-10 09:31

那么采購按含稅價,銷售也是按含稅價咯?

蔣飛老師 解答

2019-01-10 09:31

你好!

對的。

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-10 10:10

還有那個銀行的手續(xù)費,現(xiàn)在可以開增值專用發(fā)票了嘛,但是款是直接扣了的,發(fā)票沒那么快開回來,要怎么做分錄?

蔣飛老師 解答

2019-01-10 10:31

可以開回來再做分錄的

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-10 10:55

但是銀行已經(jīng)付款了

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-10 10:59

必須要做啊

蔣飛老師 解答

2019-01-10 11:31

你好!
借:財務(wù)費用-手續(xù)費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-10 11:40

我意思是手續(xù)費的款銀行直接扣了,但是發(fā)票沒回,現(xiàn)在做支出怎么做分錄,貸方肯定是銀行存款,但是這方呢?
1!

會計學堂輔導老師 追問

2019-01-10 11:42

發(fā)票到了這樣做就沒錯,問題是沒到啊

蔣飛老師 解答

2019-01-10 11:43

就做上面的分錄,發(fā)票開回來,直接貼在這張憑證后面就可以了

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相關(guān)問題討論
你好! 一般是按含稅金額入賬的
2019-01-10 09:19:34
你好,這個沒有規(guī)定的數(shù),主要看你實際,雙方商量就可以
2020-03-04 13:22:25
你好,原材料采購入庫,發(fā)票未開,暫估入庫是按不含稅價入賬
2020-07-07 15:57:34
具體看題目的表述,這個公允價值可能是含稅價,也可能是不含稅價。如公允價值的含稅價是多少,這時就是含稅價了
2017-08-30 08:07:08
借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:其他業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本     貸:原材料   借:生產(chǎn)成本     管理費用     銷售費用等     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利
2017-08-02 11:39:43
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