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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-10 09:53

你好,是什么情況會導(dǎo)致應(yīng)收票據(jù)余額還是負(fù)數(shù)呢?

嚕嚕嚕 追問

2019-01-10 10:10

買發(fā)票用到期該承兌的匯票復(fù)印件給對方過賬,造成負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-01-10 10:19

你好,那你需要把之前的分錄沖銷才是的 
其他應(yīng)收款-103萬這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)收款   貸;其他應(yīng)付款  103萬

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你好,是什么情況會導(dǎo)致應(yīng)收票據(jù)余額還是負(fù)數(shù)呢?
2019-01-10 09:53:05
這些怎么都是負(fù)數(shù)呢?按道理應(yīng)當(dāng)都是正數(shù)才對
2016-03-04 14:58:59
認(rèn)繳制下,在股東未實際出資前,實收資本不應(yīng)入賬。此時資產(chǎn)負(fù)債表中的實收資本項目應(yīng)填 0
2024-09-01 04:11:23
你好;你去看看是不是 重分類了。 其他應(yīng)付款 有余額; 分類 了
2022-03-25 11:59:24
你好;? ?貸方是 正數(shù)還是負(fù)數(shù)金額的?? ?
2022-02-22 16:07:41
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