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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 10:18

同學(xué)好,計(jì)入采購(gòu)成本或銷售費(fèi)用

然然 追問

2019-01-10 10:21

專票已認(rèn)證,我該如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

然然 追問

2019-01-10 10:22

他的會(huì)計(jì)科目里沒有應(yīng)交稅金這一項(xiàng)

英老師 解答

2019-01-10 10:23

借計(jì)成本費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

然然 追問

2019-01-10 10:27

里面沒有應(yīng)交增值稅

英老師 解答

2019-01-10 10:37

沒有應(yīng)交稅費(fèi)科目可以增加科目

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同學(xué)好,計(jì)入采購(gòu)成本或銷售費(fèi)用
2019-01-10 10:18:33
我公司與B公司簽訂合同,B公司為我公司提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),12月發(fā)生的裝卸搬運(yùn)費(fèi),1月份收到B公司開具的增值稅專用發(fā)票,如何入賬?如果12月份先按不含稅金額記入銷售費(fèi)用,1月再?zèng)_銷重新入賬并將增值稅記入1月份抵扣,,所得稅上(匯算清繳時(shí))有沒有什么規(guī)定??如果,我12月份暫估的金額不準(zhǔn)確(比實(shí)際的金額?。?,1月份沖銷12月份的金額并重新記帳時(shí),多出來的原本屬于上年度12月的費(fèi)用記在了本年度的1月,所得稅上該怎么處理?
2017-06-07 18:17:09
你好 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-08-23 10:35:24
你好,這個(gè)是借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 附加稅是計(jì)入稅金及附加。
2024-05-28 17:05:42
是的,一樣的,同樣是固定資產(chǎn)、管理費(fèi)用
2018-10-31 11:23:21
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