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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-10 13:32

可以先按合同入賬后續(xù)補(bǔ)發(fā)票

小雁 追問

2019-01-10 13:43

是我上面的分錄嗎

maize老師 解答

2019-01-10 14:03

可以,最好是做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款這樣后續(xù)好調(diào)整

小雁 追問

2019-01-10 14:04

是的,我是做了其他應(yīng)付款,后面怎么調(diào)整分錄?

maize老師 解答

2019-01-10 14:24

你等發(fā)票回來看可以抵扣不,有沒差額有就沖回之前科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)就可以

小雁 追問

2019-01-10 14:29

沖回又得重新做正確分錄?

maize老師 解答

2019-01-10 14:58

你有錯誤就需要沖回重新做

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相關(guān)問題討論
可以先按合同入賬后續(xù)補(bǔ)發(fā)票
2019-01-10 13:32:32
你好 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款——暫估?
2020-10-15 14:42:13
你好,是的 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2018-12-14 09:16:39
您好 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2019-06-19 14:47:53
你好,同學(xué)。 發(fā)票和暫估有差異沒有
2020-05-15 11:06:28
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