
老師,我公司這個月做了研發(fā)費(fèi)用這個科目,報表上沒有研發(fā)費(fèi)用這個科目,我是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)啊?我這樣做對不對?
答: 你好,對的,費(fèi)用化支出的一級科目是這樣轉(zhuǎn)的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們的研發(fā)支出相關(guān)科目我都是計入“研發(fā)支出”這是一個成本類科目,然后我每月將需要費(fèi)用化的從此科目轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用-研究費(fèi)用”,然后這個科目每月自動結(jié)平,但是我們的投資公司說我這樣做是錯的,不應(yīng)該走研發(fā)支出科目而直接走“管理費(fèi)用-研究費(fèi)用”,但我想這樣做都會結(jié)平吧?其中有資本化支出咋辦
答: 同學(xué)你好 正確的就是先計入研發(fā)支出,期末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。


淡了”伊人妝 追問
2019-01-10 13:43
徐阿富老師 解答
2019-01-10 13:43