
你好,我公司是小規(guī)模納稅人,開了專票,沒有價(jià)稅分離做賬?,F(xiàn)在調(diào)整賬,是,借,主營業(yè)務(wù)收入,貸,本年利潤嗎,這樣收入借方有余額了
答: 您好,您的帳調(diào)整的不正確的
去年多入賬800元,沒有交所得稅,我調(diào)整的分錄:借 主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)收賬款 -A公司 借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤 這樣對嗎?用的快賬做賬。
答: 你好,是去年少做收入800
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好 樓盤收入多結(jié)轉(zhuǎn)了 我這樣做對嗎 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 預(yù)收賬款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)收入 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
答: 沒錯(cuò),你的結(jié)轉(zhuǎn)過程準(zhǔn)確無誤。但是你應(yīng)當(dāng)注意的是,要保證賬簿的一致性和完整性,在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,還要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的調(diào)整。

