
老師你好,我想問下年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)節(jié)呀?
答: 你好,是發(fā)放沒有計(jì)提造成的嗎
老師,你好,我想問一下前幾個(gè)月把應(yīng)付職工薪酬記到了管理費(fèi)用里了,年底需要調(diào)賬嗎?現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬余額快20萬了
答: 你好 原來的幾個(gè)月的分錄是怎樣的?這個(gè)工資發(fā)了嗎?發(fā)的時(shí)候的分錄是怎樣的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我想問一下我做完賬發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)的.我想問一下該怎樣
答: 你好!查明產(chǎn)生的原因,在進(jìn)行相關(guān)的處理。看看是不是少計(jì)提了工資
老師你好 我想問一下 我之前做了管理費(fèi)用職工福利 但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬福利里 現(xiàn)在調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄
應(yīng)付職工薪酬從18年開始就一直是負(fù)數(shù),該怎么調(diào)賬呀,,求哪位老師幫忙指點(diǎn)一下
老師你好,我在去年調(diào)整多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)到本年是怎么成負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理賬務(wù)?謝謝


鄒老師 解答
2019-01-10 23:58