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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-01-10 14:34

你好  把這個發(fā)票紅沖了嗎

楊玲 追問

2019-01-10 15:17

楊玲 追問

2019-01-10 15:17

對方紅沖了

楊玲 追問

2019-01-10 15:18

是12月的票已經(jīng)認證抵扣,稅已經(jīng)報了,今天紅沖的

meizi老師 解答

2019-01-10 15:21

你好 那你們應(yīng)該先開紅字信息表 然后對方開紅字發(fā)票 你們認證了做進項稅轉(zhuǎn)出  拿到紅字發(fā)票做紅字分錄

楊玲 追問

2019-01-10 15:56

分錄怎么做

楊玲 追問

2019-01-10 15:57

在一月份做還是12月做

楊玲 追問

2019-01-10 15:57

跨年了

meizi老師 解答

2019-01-10 16:04

你好  你開紅字信息表的時候做轉(zhuǎn)出 同時填寫附表2  收到紅字發(fā)票 做紅字分錄

楊玲 追問

2019-01-10 16:41

轉(zhuǎn)出的分錄能做下嗎?紅字分錄能做下嗎

meizi老師 解答

2019-01-10 16:47

你好 借方費用或者成本類貸方進項稅轉(zhuǎn)出  你紅字分錄 就是按你原來做賬分錄不變 金額負數(shù)沖

楊玲 追問

2019-01-10 17:06

都是在一月份做對嗎

meizi老師 解答

2019-01-10 17:08

你好 如果你1月開的紅字信息表和收到紅字發(fā)票 可以的

楊玲 追問

2019-01-10 18:31

可是我12月都已經(jīng)結(jié)賬了呀都到未分配利潤去了,還怎么沖紅

meizi老師 解答

2019-01-11 09:04

你好 要么你反結(jié)轉(zhuǎn)去補做進去 要么走以前年度損益科目

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相關(guān)問題討論
借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 按普通發(fā)票入賬就是了
2018-01-04 13:04:07
您好 您先看這三張發(fā)票有沒有入帳 如果已經(jīng)入賬了 那您需要抵扣的時候就做分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
2019-01-11 13:01:54
你好,上個月來的進項票不認證抵扣,需要做到及時入賬才是的?
2022-04-14 16:34:37
進項票來了沒有認證抵扣,可以先不用做賬
2021-12-30 10:34:07
忘記認證抵扣了。4月做賬進項票要入賬,但是不要計提進項稅額
2020-05-28 11:36:25
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