
老師,我們購(gòu)買(mǎi)了金稅盤(pán)490,賬上借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 但是專(zhuān)票拿去認(rèn)證了,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?
答: 同學(xué)您好 請(qǐng)問(wèn)您管理費(fèi)用入賬多少?
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),還沒(méi)有低扣,分錄是借管理費(fèi)用200貸銀行存款200元
答: 上述分錄處理正確,是這樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前取得金稅盤(pán)發(fā)票時(shí)做了借管理費(fèi)用,貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,現(xiàn)金要用金稅盤(pán)抵稅,怎么做分錄?
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
金稅盤(pán)繳費(fèi)時(shí)候分錄是不是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵稅時(shí)候分錄是什么
購(gòu)買(mǎi)820金稅盤(pán),是不是借 管理費(fèi)用,貸銀行存款,哪個(gè)月全額抵扣時(shí)再做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用
您好,老師,9月購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)9月借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,11月認(rèn)證抵扣后怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
買(mǎi)稅控盤(pán)時(shí),分錄做了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,到了月末抵扣時(shí)分錄怎么做?


葉子 追問(wèn)
2019-01-10 16:57
bamboo老師 解答
2019-01-10 16:58