
老師,想要問(wèn)一下,想要調(diào)整2017年的帳,增值稅-減免稅額/已交稅金在借方,如果調(diào)整,怎么調(diào)整
答: 你好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整
如果交接過(guò)來(lái)的客戶減免稅額那里還有已交稅金那里借方有余額,我該怎么處理,不會(huì)影響后面的賬務(wù)?
答: 你好!這個(gè)本身就有余額的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅額,計(jì)營(yíng)業(yè)處收入,還是列其他收益?
答: 通常計(jì)入其他收益。

