
年終結賬了,因為管理費用-工會經費下歸集多了,想轉一部分到福利費中,這樣做:借:管理費用-福利費 貸:管理費用-工會經費可以嗎?
答: 同學 您好 根據您公司的實際業(yè)務 如果確實是歸集錯誤的話 可以這樣賬務處理
單位沒有成立工會,單位發(fā)放的過節(jié)福利、員工培訓. 做:借:管理費用-福利費 管理費用-職工教育經費 貸:銀行存款可以嗎?為什么有,同行做:借:管理費用-福利費 管理費用-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-福利費 應付職工薪酬-職工教育經費
答: 為職工支付的款項應該通過應付職工薪酬科目核算,這樣方便知道具體為職工支付了哪些款項。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資分了一部分做福利費,我計提時是借管理費用-福利費,貸工資,請問可以這樣做嗎
答: 你好,借方是福利費,那貸方應當是應付職工薪酬——福利費才是,而不是工資明細的

