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jojo
于2019-01-11 12:10 發(fā)布 ??765次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-01-11 12:11
根據(jù)實際是時間做12月份做交稅的分錄,1月份開票確認收入
jojo 追問
2019-01-11 12:19
感覺不好。老師,12月我先做無票收入,1月份開票再沖可以嗎?請教這種操作分錄如何做?感謝
文老師 解答
2019-01-11 12:20
無票收入,那就和正常收入的做法一樣的
2019-01-11 12:23
關(guān)鍵開發(fā)票后沖的分錄?
2019-01-11 12:28
紅沖的和原來做的無票收入一樣做,就是金額是負數(shù)
2019-01-11 12:30
1、沖12月的憑證金額為負數(shù),2、再做一筆跟12月無票收入一樣的分錄,開發(fā)票后共做以上2張憑證分錄對嗎?
2019-01-11 12:36
是的,就是你上面理解對這樣的
2019-01-12 08:10
老師早,我剛填增值稅申報表,發(fā)現(xiàn)沒有無票收入這欄的。那要怎樣處理呀?
2019-01-12 10:03
您的小規(guī)模納稅人是吧,那就合在收入里面一起填
2019-01-12 10:18
是小規(guī)模。那無票和有票申報一樣操作對嗎?
2019-01-12 10:19
是的,有超過9萬嗎
2019-01-12 10:44
超過
2019-01-12 10:47
那就是填在第一行,然后下面其中是開票的,還是代開的,根據(jù)實際
2019-01-12 12:00
老師還請教個問題呀。如果這種情況我在一月份開發(fā)票后,我做一張正常的,然后再做一張紅沖相當于。按我報表算我就2019年沒有收入,我那個增值稅申報表,收入欄我錄入把它沖掉,增值稅申報表就配比不通過啦。因為票是201901月份開的系統(tǒng)自動就會默認為20190的收入。頭痛可以幫忙解決一下嗎?頭痛可以幫忙解決一下嗎?
2019-01-12 12:04
您好 您開票的還是根據(jù)發(fā)票填,
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預繳稅會計分錄預繳稅會計分錄預繳稅會計分錄預繳稅會計分錄預繳稅會計分錄預繳稅會計分錄預繳稅會計分錄
答: 你好 借;應交稅費——某某稅款 貸;銀行存款
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答: 根據(jù)實際是時間做12月份做交稅的分錄,1月份開票確認收入
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職稱:中級職稱
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jojo 追問
2019-01-11 12:19
文老師 解答
2019-01-11 12:20
jojo 追問
2019-01-11 12:23
文老師 解答
2019-01-11 12:28
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2019-01-11 12:30
文老師 解答
2019-01-11 12:36
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2019-01-12 08:10
文老師 解答
2019-01-12 10:03
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2019-01-12 10:18
文老師 解答
2019-01-12 10:19
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2019-01-12 10:44
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2019-01-12 10:47
jojo 追問
2019-01-12 12:00
文老師 解答
2019-01-12 12:04