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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-11 13:31

服務(wù)費的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護費時, 
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額, 
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負數(shù)

心簡單,世界就簡單 追問

2019-01-11 13:39

抵減增值稅的分錄什么時間做,我這個月不用抵稅,但這個月要在增值稅減免稅申報明細表里申報

玲老師 解答

2019-01-11 13:43

你好 在這個月申報就這個月做抵的分錄

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您好 借:管理費用-辦公費 280 管理費用-服務(wù)費 1500 貸:銀行存款 1780 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用-辦公費 -280
2019-11-03 11:09:45
服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-11 13:31:25
你好,計入管理費用-辦公費/服務(wù)費 都可以
2020-06-03 10:26:36
現(xiàn)在抵扣的分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款
2020-03-24 10:03:38
你好 增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護費做 借管理費用-維護費貸銀行存款 ;信息技術(shù)服務(wù)*專項軟件服務(wù)費這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 你們什么類型企業(yè)
2019-10-08 15:59:54
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