以前公司購買的一些材料,沒有要求供應(yīng)商開票,導(dǎo)致有幾筆款一直掛在應(yīng)收賬款里面,這個該怎么處理呢
y 2 y
于2019-01-11 14:26 發(fā)布 ??1241次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-01-11 16:36
你好 那確實后期會開票給你們不 如果要開票先做暫估入庫 后期開票沖暫估
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你好 那確實后期會開票給你們不 如果要開票先做暫估入庫 后期開票沖暫估
2019-01-11 16:36:46

兩個科目對沖,你之前對方欠你的錢你掛哪個科目
2019-07-29 11:14:00

你這分開處理啊,你銷售的時候你就確認應(yīng)收賬款,你買的時候你就放到應(yīng)付賬款完了之后你再做一個調(diào)整,分錄應(yīng)收和應(yīng)付的。
2021-06-18 14:12:37

經(jīng)營周轉(zhuǎn)期=存貨周轉(zhuǎn)期+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期
現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期=經(jīng)營周轉(zhuǎn)期-應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期
你這里提供 現(xiàn)金折扣,主是減少了應(yīng)收賬款的天數(shù),總的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期不變的情況下,應(yīng)收減少,那么就能付也是減少
2019-08-06 12:38:39

您好
22、支付給供貨商15 000元,償還應(yīng)付賬款。
借:應(yīng)付賬款 15000
貸:銀行存款 15000
23、從顧客那里收回30 000元的應(yīng)收賬款。
借:銀行存款 30000
貸:應(yīng)收賬款 30000
24、歸還銀行借款5 000元。
借:短期借款 5000
貸:銀行存款 5000
25、計提并支付6 000元的工資。
借:管理費用 6000
貸:應(yīng)付職工薪酬 6000
借:應(yīng)付職工薪酬 6000
貸:銀行存款 6000
26、計提銷售經(jīng)理1 000元的應(yīng)付工資,沒有支付。
借:銷售費用 1000
貸:應(yīng)付職工薪酬 1000
27、M存貨的成本15 000元,市場價值為12 500元。
借:資產(chǎn)減值損失 15000-12500=2500
貸:存貨跌價準備 2500
28、溢價發(fā)行了10 000股普通股,每股面值5元,共籌集資金110 000元。
借:銀行存款 110000
貸:股本 10000*5=50000
貸:資本公積 110000-50000=60000
29、支付60 000元現(xiàn)金購買原材料。
借:原材料 60000
貸:庫存現(xiàn)金 60000
30、支付一年的房屋租金3 000元。
借:預(yù)付賬款 3000
貸:銀行存款 3000
2023-11-16 22:15:13
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y 2 y 追問
2019-01-11 17:12
meizi老師 解答
2019-01-11 17:19
y 2 y 追問
2019-01-11 17:26
meizi老師 解答
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