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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-12 09:43

你好,有繳納就計(jì)入借方,沒有繳納,就掛賬未交增值稅貸方就是了 
需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 
如果有凈利潤,需要提取盈余公積

追問

2019-01-12 09:48

有凈利潤的,請問老師盈余公積是怎么計(jì)提的?

鄒老師 解答

2019-01-12 09:51

你好,法定盈余公積=凈利潤*10%  計(jì)提

追問

2019-01-12 10:27

老師,

追問

2019-01-12 10:29

剛開一年,實(shí)收資本為0,股東投的錢都做的借款,營業(yè)執(zhí)照的注冊資金300萬,有沒有關(guān)系?之后是必須要做點(diǎn)實(shí)收資本還是可以依舊為0

追問

2019-01-12 10:31

除股東之外,還有其他人的借款,并沒有給出利息,也暫時(shí)沒還款,有沒有隱患?

鄒老師 解答

2019-01-12 10:46

你好,如果不是投資款,可以按借款處理 
借款可以沒有利息的,沒有什么隱患

追問

2019-01-12 10:47

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-12 10:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好,有繳納就計(jì)入借方,沒有繳納,就掛賬未交增值稅貸方就是了 需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 如果有凈利潤,需要提取盈余公積
2019-01-12 09:43:51
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年底一就結(jié)轉(zhuǎn)這兩筆就可以了,有的公司要提法定盈余公積
2017-01-08 01:20:25
你好! 是的,結(jié)平了就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-11-14 04:56:08
你好 是的 月末要結(jié)轉(zhuǎn) :結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-08-07 17:29:48
1是的 2盈余公積是計(jì)提,而不是結(jié)轉(zhuǎn)的 3,不需要的
2017-01-09 22:26:50
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