平時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,年末還要把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?年末除了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還有其他要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
慕
于2019-01-12 09:43 發(fā)布 ??873次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2019-01-12 09:43
你好,有繳納就計(jì)入借方,沒有繳納,就掛賬未交增值稅貸方就是了
需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
如果有凈利潤,需要提取盈余公積
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你好,有繳納就計(jì)入借方,沒有繳納,就掛賬未交增值稅貸方就是了
需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
如果有凈利潤,需要提取盈余公積
2019-01-12 09:43:51

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,年底一就結(jié)轉(zhuǎn)這兩筆就可以了,有的公司要提法定盈余公積
2017-01-08 01:20:25

你好!
是的,結(jié)平了就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-11-14 04:56:08

你好 是的 月末要結(jié)轉(zhuǎn) :結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-08-07 17:29:48

1是的
2盈余公積是計(jì)提,而不是結(jié)轉(zhuǎn)的
3,不需要的
2017-01-09 22:26:50
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2019-01-12 09:48
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