
異地繳納了增值稅,然后要抵減了,那么抵減的分錄怎么做
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
異地預(yù)繳了增值稅,并且抵減了當(dāng)月應(yīng)交增值稅,那要怎么做分錄
答: 你好,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金 貸銀行存款就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫(xiě),然后主表里我手動(dòng)填寫(xiě)了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
答: 你好!去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改申報(bào)


sfy 追問(wèn)
2019-01-12 10:34
sfy 追問(wèn)
2019-01-12 10:39
蔣飛老師 解答
2019-01-12 10:40
sfy 追問(wèn)
2019-01-12 10:45
sfy 追問(wèn)
2019-01-12 10:52
蔣飛老師 解答
2019-01-12 11:09
蔣飛老師 解答
2019-01-12 11:10