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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-12 12:53

你好,可以計(jì)入其他收入——非財(cái)政補(bǔ)助收入

感恩01 追問(wèn)

2019-01-12 12:59

我覺(jué)得應(yīng)該記入事業(yè)收入,支出記入事業(yè)支出,非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出,年終結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。其他收入不核算專(zhuān)款

紫藤老師 解答

2019-01-12 13:02

計(jì)入非財(cái)政補(bǔ)助收入就對(duì)了,事業(yè)收入下面一個(gè)是一般項(xiàng)目收入和一般基本收入,非財(cái)政補(bǔ)助收入應(yīng)該在其他收入的二級(jí)明細(xì)。

感恩01 追問(wèn)

2019-01-12 13:14

我的軟件里其他收入只有利息收入和其他收益

感恩01 追問(wèn)

2019-01-12 13:24

還有老師,我單位的通行費(fèi)來(lái)源財(cái)政補(bǔ)助收入和上級(jí)補(bǔ)助收入,通行費(fèi)支出讓記入其他資金支出,年終結(jié)轉(zhuǎn)如何結(jié)轉(zhuǎn)。你看這樣可以嗎借:2種收入,貸:財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(  金額),非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(  金額);問(wèn)題是怎么分配?支出都在一起

紫藤老師 解答

2019-01-12 13:35

哦,那可能版本不同,如果你明年繼續(xù)用的話,就在財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)里面,如果不用了就轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。

感恩01 追問(wèn)

2019-01-12 13:44

老師再個(gè)問(wèn)題,累計(jì)了10幾年的其他應(yīng)付和應(yīng)收年終清理,這個(gè)分錄借貸方可以是事業(yè)結(jié)余嗎

紫藤老師 解答

2019-01-12 13:58

如果是應(yīng)付款,拿銀行存款去支付,就走銀行存款/零余額賬戶(hù),看你用什么去處理往來(lái)

感恩01 追問(wèn)

2019-01-12 14:17

這些應(yīng)付應(yīng)收都?jí)馁~了

感恩01 追問(wèn)

2019-01-12 14:18

大部分其他應(yīng)付都是自由支配的收入,前任會(huì)計(jì)都掛賬了

紫藤老師 解答

2019-01-12 14:19

那你就用事業(yè)基金來(lái)借貸

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你好,可以計(jì)入其他收入——非財(cái)政補(bǔ)助收入
2019-01-12 12:53:16
支付拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)是怎么做賬的。收到補(bǔ)償費(fèi)用就做相應(yīng)沖減
2018-10-17 20:54:35
事業(yè)單位資產(chǎn)屬于國(guó)有資產(chǎn),其拆遷補(bǔ)償收入應(yīng)上交財(cái)政。收到時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款 上交時(shí),借:應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款 貸:銀行存款
2020-03-30 19:05:31
同學(xué)您好,如果您單位是收取政府部門(mén)撥付的拆遷費(fèi),然后支付給拆遷戶(hù)的情況下。建議財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做代收代付,預(yù)算會(huì)計(jì)做收入支出。
2023-08-31 22:15:35
你好,計(jì)入其他收入即可
2019-06-11 11:13:55
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