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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-12 10:55

借  管理費用-辦公費  480 
       貸  庫存現(xiàn)金等  480 
借  應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 
      貸  管理費用-辦公費 480

姚翠翠 追問

2019-01-12 11:05

老師,如果我們當月夠買稅務盤,當月抵扣稅,怎么做分錄,也是做兩筆分錄嗎?還是直接做一筆分錄

張艷老師 解答

2019-01-12 11:09

是的,當月購買當月抵減,就是上面兩個分錄了。

姚翠翠 追問

2019-01-12 16:31

老師。我剛才做賬,收入稅費 是貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額。稅控盤抵減,借:應交稅費~應交增值稅~減免稅額,    雖然都是應交稅費~應交增值稅科目,但是三級明細科目不一祥能行嗎?

張艷老師 解答

2019-01-12 16:52

可以的,一般納稅人就是需要使用不同的明細專欄進行核算的。

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相關問題討論
借 管理費用-辦公費 480 貸 庫存現(xiàn)金等 480 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 貸 管理費用-辦公費 480
2019-01-12 10:55:32
可以這樣操作,抵稅時做抵扣分錄處理
2018-08-23 16:44:55
您好:借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-03-21 13:55:39
圖怎么無法顯示
2019-04-04 18:59:39
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-04 11:17:22
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