
現(xiàn)在接一個同事的賬來做,她在2016年底結(jié)賬后,然后把2017年初的期初數(shù)據(jù)改動了,就 是A材料的庫存本來是為0的,她自己手動輸入進(jìn)去的數(shù)量為15996.976(單位:千顆),然后整個2017年都沒有領(lǐng)用過,也沒有供應(yīng)商送過這個材料的。是從2018年1月接手的,發(fā)現(xiàn)了這個問題的,怎么沖這一筆賬呢?不然庫存一直掛在那里的,至于是什么原因她手動改的,我也不想追究了。
答: 她之前的期初和上年期末的數(shù)據(jù)一致。你可以通過分錄調(diào)過來。
現(xiàn)在接一個同事的賬來做,她在2016年底結(jié)賬后,然后把2017年初的期初數(shù)據(jù)改動了,就 是A材料的庫存本來是為0的,她自己手動輸入進(jìn)去的數(shù)量為15996.976(單位:千顆),然后整個2017年都沒有領(lǐng)用過,也沒有供應(yīng)商送過這個材料的。我是從2018年1月接手的,發(fā)現(xiàn)了這個問題的,請問怎么沖這一筆賬呢?不然庫存一直掛在那里的,至于是什么原因她手動改的,我也不想追究了。
答: 你好! 在2018年初,再從余額 中減掉就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給供應(yīng)商結(jié)賬,庫存不對,比原先多了,如何是好
答: 你好!誰的多?要查明原因

