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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-12 15:43

你好! 
1..借:其他應(yīng)收款 
貸:營業(yè)外收入

蔣飛老師 解答

2019-01-12 15:43

2..借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:其他應(yīng)收款 
銀行存款

魔女の條件 追問

2019-01-12 15:44

額 營業(yè)外收入哦

蔣飛老師 解答

2019-01-12 15:47

借:營業(yè)外收入 
貸:本年利潤

魔女の條件 追問

2019-01-12 15:51

謝謝老師

魔女の條件 追問

2019-01-12 15:54

我如果直接在工資表上應(yīng)付工資前面加上扣罰款一欄 直接應(yīng)付工資就減了這個罰款 還不用做這些賬對不

蔣飛老師 解答

2019-01-12 15:54

你好! 
 
需要做的

魔女の條件 追問

2019-01-12 15:55

因為罰款是不能在稅前扣除對不 我如果直接把罰款算在應(yīng)付工資前面就相當(dāng)于稅前扣除了

蔣飛老師 解答

2019-01-12 16:43

是公司的營業(yè)外收入,不是支出,明白嗎

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相關(guān)問題討論
你好! 1..借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入
2019-01-12 15:43:31
借;其他應(yīng)收款 管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2015-11-29 21:55:56
這個在發(fā)放工資時減少工資的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
2019-05-31 18:43:30
同學(xué)你好,可以把負數(shù)記入其他應(yīng)收款,也可以記入營業(yè)外支出處理。
2021-05-21 21:35:01
醫(yī)保是當(dāng)月交當(dāng)月的,你們當(dāng)月交的時候,借:管理費用-社保,其他應(yīng)收款-員工社保,貸:銀行存款。然后你們當(dāng)月發(fā)放工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-員工社保
2018-12-08 15:00:10
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