公司注銷,實(shí)收資本可以有數(shù)嗎 問
那個(gè)要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質(zhì)給別的公司做業(yè)務(wù),會產(chǎn)生費(fèi) 問
同學(xué),你好 私轉(zhuǎn)公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師,為項(xiàng)目去外地開評審會發(fā)生的會務(wù)費(fèi)開專票,這 問
可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,建議計(jì)入費(fèi)用 答
我們做餐飲交那個(gè)電費(fèi),轉(zhuǎn)到物業(yè)個(gè)人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
請教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動合同,按小時(shí)計(jì) 問
你好,按勞務(wù)申報(bào)。 這個(gè)比如借管理費(fèi)用-清潔費(fèi),貸應(yīng)付賬款。 答

財(cái)務(wù)報(bào)表自動生成的時(shí)候 就是期末數(shù) 應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),申報(bào)報(bào)表的時(shí)候 我要是把應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 填在預(yù)付賬款中,這樣資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)就和財(cái)務(wù)報(bào)表金額 不一致了
答: 應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)要填在應(yīng)收賬款里面,你看看這樣會不會一致
你好,請問2021年的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),做審計(jì)報(bào)告的時(shí)候財(cái)務(wù)公司做了調(diào)整到應(yīng)收,這樣資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就跟我在電子稅務(wù)局申報(bào)的年報(bào)不一致了。要怎么辦呢?
答: 應(yīng)付賬款的調(diào)整可以通過增加相應(yīng)的貸方,減少應(yīng)付賬款的余額,以及增加應(yīng)收賬款的余額來實(shí)現(xiàn)。這樣,資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就跟申報(bào)的年報(bào)一致了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表十月份期末數(shù)預(yù)付賬款232278.5,應(yīng)付賬款116946。11月份就發(fā)生了1個(gè)業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款借17萬。那11月份兒資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)應(yīng)該怎么填呢?是不是資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付都是自動填的呀?到時(shí)候不用算嗎?
答: 你好!應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)了是吧,要重分類到預(yù)付賬款


康老師 解答
2019-01-12 16:16
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2019-01-12 16:17
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2019-01-12 16:22
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2019-01-12 17:16
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2019-01-13 07:26