公司注銷,實收資本可以有數(shù)嗎 問
那個要退還給股東的 答
老師好!我們公司借資質給別的公司做業(yè)務,會產(chǎn)生費 問
同學,你好 私轉公,你們不做收入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
老師,為項目去外地開評審會發(fā)生的會務費開專票,這 問
可以進項抵扣,建議計入費用 答
我們做餐飲交那個電費,轉到物業(yè)個人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉到物業(yè)公司。 答
請教老師,跟保潔簽訂了非全日制勞動合同,按小時計 問
你好,按勞務申報。 這個比如借管理費用-清潔費,貸應付賬款。 答

財務報表自動生成的時候 就是期末數(shù) 應付賬款為負數(shù),申報報表的時候 我要是把應付賬款 負數(shù) 填在預付賬款中,這樣資產(chǎn)負債表合計數(shù)就和財務報表金額 不一致了
答: 應付賬款的負數(shù)要填在應收賬款里面,你看看這樣會不會一致
你好,請問2021年的應付賬款為負數(shù),做審計報告的時候財務公司做了調整到應收,這樣資產(chǎn)負債表的期末數(shù)就跟我在電子稅務局申報的年報不一致了。要怎么辦呢?
答: 應付賬款的調整可以通過增加相應的貸方,減少應付賬款的余額,以及增加應收賬款的余額來實現(xiàn)。這樣,資產(chǎn)負債表期末數(shù)就跟申報的年報一致了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負債表十月份期末數(shù)預付賬款232278.5,應付賬款116946。11月份就發(fā)生了1個業(yè)務。應付賬款借17萬。那11月份兒資產(chǎn)負債表的期末數(shù)應該怎么填呢?是不是資產(chǎn)負債表中的應收應付,預收預付都是自動填的呀?到時候不用算嗎?
答: 你好!應付賬款出現(xiàn)負數(shù)了是吧,要重分類到預付賬款


康老師 解答
2019-01-12 16:16
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2019-01-12 16:17
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2019-01-12 16:22
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2019-01-12 17:16
康老師 解答
2019-01-13 07:26