
本月銷售負數(shù),申報增值稅時不能填負數(shù),這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應(yīng)該怎么填寫?
答: ?你好;? ? ? 不一致 ;? 也是負數(shù)金額的;對比不了的。 去稅務(wù)局大廳報; 我這邊也是負數(shù)報不了 ; 要去大廳報的??
這樣操作是對的嗎?糾正的四月報表的,那筆收入在未開票做過了,五月又在開票收入中計過了所以要糾正開票月份增值稅申報,無票收入的負數(shù)。
答: 對的,你的做法是規(guī)范的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
往期確定的未開票收入現(xiàn)在開票,請問申報增值稅時這筆開票的數(shù)據(jù)要在哪里填列負數(shù)表示?
答: 您好 增值稅附表一 未開具發(fā)票欄次負數(shù)體現(xiàn)
控心聽海 追問
2019-01-12 19:01
maize老師 解答
2019-01-12 19:03