給離職員工多交了7月份的社保,并在發(fā)6月工資的時 問
借應付職工薪酬,工資,貸其他應收款,個人分擔的社保900,再補上這一個就可以了。 答
甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份,采用權(quán)益法一:23 問
少數(shù)股東持股比例 20%(1-80%); 購買日(23.1.1):乙可辨認凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬(4500%2B500),少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬; 23 年末:先調(diào)乙凈利潤(1000 - 內(nèi)部未實現(xiàn)損益 20=980 萬),少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬,年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。 答
老師好 請教個問題 老板名下兩家公司 分別是A和B 問
A公司相當于是借給老板的,借給了他1000萬。如果沒有約定利息的話,有視同銷售繳納增值稅附加稅的風險。 然后,B公司他的資產(chǎn)多不多?如果資產(chǎn)不多的情況下還掛著這么多借款,他有隱瞞收入的風險 答
咨詢鄒老師,國企收到政府撥款的隱債化債資金,用于 問
收到隱債化債資金時: 借:銀行存款 貸:專項應付款 — 政府隱債化債資金 用資金償還債務本金時: 借:應付賬款 / 長期借款等(對應需償還的債務科目) 貸:銀行存款 債務清償后,結(jié)轉(zhuǎn)專項應付款(需按政府規(guī)定或文件確認無需返還): 借:專項應付款 — 政府隱債化債資金 貸:資本公積 — 其他資本公積 答
請問一下,咱們外賬,根據(jù)基本戶流水做賬,一個月下來 問
根據(jù)業(yè)務發(fā)生的順序來做就可以的,一般收據(jù),銀行回單、發(fā)票、出入庫單、報銷單、付款申請單等這些 答

年終獎個稅用現(xiàn)金收回分錄怎么做呢?計提年終獎分錄怎么做
答: 你好!計提 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-獎金 發(fā)放 借 應付職工薪酬-獎金 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
年終獎金怎么計提,分錄怎么做呢
答: 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——獎金
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年終獎入什么科目?計提年終獎會計分錄怎么做?
答: 年終獎入賬科目一般是按照企業(yè)財務制度來確定的,根據(jù)不同企業(yè)的情況,可能會有不同的科目,如“應付職工薪酬”、“職工福利費”等。 計提年終獎會計分錄的一般做法是:以企業(yè)給予職工的年終獎預算總額為基數(shù),按財務規(guī)定的比例計提職工年終獎費用。具體分錄如下: 借:應付職工薪酬或職工福利費(應付賬款科目) 貸:銀行存款或現(xiàn)金(結(jié)算賬戶科目) 計提年終獎的時機通常是會計期的末尾,也就是在每個會計期結(jié)束時計提,因此,計提年終獎時要注意會計期的起止日期,以便正確計提職工年終獎費用并形成相應的會計分錄和會計憑證。


蘇蘇12345 追問
2019-01-12 18:04
汪晨老師 解答
2019-01-12 18:07
蘇蘇12345 追問
2019-01-12 20:24
汪晨老師 解答
2019-01-12 20:47