
18y年10月采購(gòu)的原材料10月份做了暫估入庫(kù),項(xiàng)目在11月已確認(rèn)收入并且將暫估的原材料已領(lǐng)用在11月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,到12月收到原材料發(fā)票里面有部分專票,12月收到的原材料發(fā)票怎么入賬?
答: 你好,是收到一部分專票,一部分普票嗎?
18y年10月采購(gòu)的原材料10月份做了暫估入庫(kù),項(xiàng)目在11月已確認(rèn)收入并且將暫估的原材料已領(lǐng)用在11月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,到12月收到原材料發(fā)票里面有部分專票,請(qǐng)問(wèn)12月收到的原材料發(fā)票怎么入賬?如果把10月暫估的原材料沖紅,再按照發(fā)票入原材料后還要怎么處理,11月結(jié)轉(zhuǎn)的該原材料成本要不要也沖紅?
答: 收到發(fā)票調(diào)整之前分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬(wàn)股入賬 成本如果金額不準(zhǔn)確,那么需要調(diào)整,多了對(duì)沖,少了補(bǔ)計(jì)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本年一月原材料暫估入庫(kù),二月已領(lǐng)用,三月收到發(fā)票紅沖暫估入賬原材料,請(qǐng)問(wèn)之前已領(lǐng)用部分原材料,是否也需要紅沖?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的金額跟發(fā)票金額一致么


徐徐 追問(wèn)
2019-01-12 20:08
徐徐 追問(wèn)
2019-01-12 20:09
小惑老師 解答
2019-01-12 20:24
徐徐 追問(wèn)
2019-01-12 20:56
小惑老師 解答
2019-01-12 21:01