
如果增值稅申報時,主申報表填寫后發(fā)現(xiàn)品目是研發(fā)服務,實際上我們申報的應該是咨詢服務,也核定了咨詢服務稅種的。申報以后稅費已經(jīng)繳納了,要如何處理這個問題呢稅金金額無誤,是否需要重新交稅還是聯(lián)系專管員做調(diào)整?
答: 這個是申報錯誤需要重新申報,聯(lián)系下稅局看要怎么處理
實操,報稅系統(tǒng),報稅實操,一般納稅人,咨詢服務(管理咨詢),增值稅納稅申報,增值稅納稅申報表中的第19欄。計算是否有問題。
答: 你好,這個月都是檢查好的,一般沒問題,那里有Q、Q咨詢的地方,你可以選擇在實操那里咨詢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口的技術(shù)咨詢服務 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務局人家說除過技術(shù)轉(zhuǎn)讓和研發(fā)產(chǎn)生的服務費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
答: 同學你好 出口服務是免稅的

