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送心意

三寶老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-13 00:13

發(fā)票上傳有時(shí)間差

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發(fā)票上傳有時(shí)間差
2019-01-13 00:13:42
你好;? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單品名不一致,這個(gè)是不可以正常申請退稅的,這種情況需要修改進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者報(bào)關(guān)單(視具體情況確認(rèn)),使其保持一致方可退稅的。
2023-04-25 15:06:49
你好,這個(gè)請到當(dāng)?shù)囟惥?,看需要怎么處?/div>
2016-06-01 13:37:38
金稅盤稅額與申報(bào)稅額有差怎么辦 按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)即可 金稅盤稅款未抵減的會(huì)計(jì)處理怎么做? 購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備時(shí): 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 購買金稅盤全額抵減怎么做會(huì)計(jì)處理? 企業(yè)買防偽稅控金稅盤允許全額抵扣. 購買增值稅專用技術(shù)設(shè)備時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》(財(cái)會(huì)[2012]13號文)規(guī)定: 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會(huì)計(jì)處理: 企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記"固定資產(chǎn)"科目,貸記"銀行存款"、"應(yīng)付賬款"等科目.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)"科目,貸記"遞延收益"科目.按期計(jì)提折舊,借記"管理費(fèi)用"等科目,貸記"累計(jì)折舊"科目;同時(shí),借記"遞延收益"科目,貸記"管理費(fèi)用"等科目.
2020-12-05 21:49:49
那就是填寫申報(bào)表的時(shí)候填寫錯(cuò)誤了
2018-12-19 13:32:07
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