
上季度開發(fā)票,錯把其中一種商品稅率點成5%,后來才發(fā)現(xiàn)發(fā)票已經(jīng)不能沖紅了,造成報稅時只能3%報了,就和稅控盤的不一致,這季度又是不到起征點,該咋報
答: 您好,當(dāng)月發(fā)票開錯可以作廢,下月可以開具紅字發(fā)票。如果沖回的發(fā)票已經(jīng)是下一個季度的,上季度應(yīng)該按照開票的金額來申報納稅,下季度開具紅字發(fā)票后正常申報。
上季度吧3%的票開成5%的稅率,這季度紅沖上月5%的票然后開正數(shù)發(fā)票,稅務(wù)局讓我按全部正數(shù)發(fā)票申報,把第一季度報表改成只要3%的收入,這季度做帳能否全部做正數(shù)發(fā)票不做負(fù)數(shù)發(fā)票,
答: 您好,要做負(fù)數(shù)發(fā)票的。不做負(fù)數(shù)發(fā)票企業(yè)就吃虧了,如果稅務(wù)局不讓做負(fù)數(shù)發(fā)票,那就沒辦法了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是小規(guī)模納稅人,5月份把發(fā)票稅率開錯了,3%的開成了5%,沒有發(fā)現(xiàn),2季度申報就按5%申報了,直到四季度才發(fā)現(xiàn)開錯,于是紅字沖銷了5%的稅率,重開了3%的發(fā)票,但是這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)里只跳轉(zhuǎn)出藍(lán)字發(fā)票的稅額,跳不出紅字發(fā)票的稅額,找專管員專管員也不懂,該怎么處理。2季度的稅需要差錯更正嗎?這個月申報的表又該怎么填呢?
答: 你好,同學(xué)。正常開具的填寫123行,沖紅的在456里對應(yīng)填寫負(fù)數(shù)。

