
個體戶建筑隊在外地經(jīng)營預(yù)繳了全部的增值稅和附加稅 現(xiàn)在申報的時候系統(tǒng)只能帶出預(yù)繳的增值稅 附加稅帶不出來 怎么辦
答: 你好,沒關(guān)系的,你再次需要繳納的附加數(shù)的計稅基礎(chǔ)是你的應(yīng)納稅額減去預(yù)交稅款的差額,也就是預(yù)交稅款部分對應(yīng)的附加稅不存在重復(fù)繳納的問題,再次繳納附加稅按照你公司抵扣過預(yù)交稅款后的實際應(yīng)交增值稅的金額為基數(shù)進(jìn)行計算就可以了。
項目有預(yù)繳增值稅,和附加稅,我們申報稅當(dāng)月稅的時候,為何只能帶出增稅帶不出附加稅呢
答: 同學(xué)你好 預(yù)交的附加稅只能在附加稅申報表抵減
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在外地預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅報稅的時候主表預(yù)繳哪里是只填增值稅嗎還是填增值稅和附加稅 ,都填上之后增值稅不是少交錢了帶出來的應(yīng)補退稅就少了 少交了預(yù)繳的附加稅的這部分錢
答: 你好 企業(yè)所得稅報稅只能寫預(yù)繳的企業(yè)所得稅部分金額 ; 以及附加稅計提的金額的 ; 增值稅是申報表里面 有一個預(yù)繳欄次 。 抵減后預(yù)繳后 在考慮附加稅的部分 金額。 是的


【下一季、春】 追問
2019-01-13 13:45
牛老師 解答
2019-01-13 13:51