
公司是一般納稅人,增值稅有免稅備案,在收到增值稅專用發(fā)票的時(shí)候,我的賬務(wù)上到底要不要做個(gè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,因?yàn)橐呀?jīng)是增值稅免稅備案,不管都是免稅。
答: 免稅單位,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。不用做進(jìn)項(xiàng)
是私立醫(yī)院 已經(jīng)備案免增值稅了 那確認(rèn)收入的時(shí)候 還要做貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎?這個(gè) 應(yīng)該不用做了吧 都已經(jīng)免了 還應(yīng)交什么
答: 你好,稅局已經(jīng)核定是免增值稅了的,就不需要再計(jì)提應(yīng)交增值稅了。希望我的回答能幫到你,請給我打五個(gè)星星!
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司增值稅一般納稅人免稅備案了,現(xiàn)在進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品,和賣出去的農(nóng)產(chǎn)品都是免稅的,不用交增值稅,這分錄怎么做?
答: 你好,直接全額確認(rèn)收入就可以的


菇?jīng)? 追問
2019-01-13 14:02
宸宸老師 解答
2019-01-13 14:16