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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-01-14 08:56

您好,固定資產(chǎn)的話是在建工程,研發(fā)支出是無(wú)形資產(chǎn)

小高 追問(wèn)

2019-01-14 08:58

研發(fā)支出費(fèi)用化支出月末是不是無(wú)余額,研發(fā)支出資本化支出月末可以有余額嗎?

暖暖老師 解答

2019-01-14 09:00

您好,可以有余額,研發(fā)結(jié)束時(shí)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用

小高 追問(wèn)

2019-01-14 09:04

老師你剛剛回復(fù)的是費(fèi)用化支出研發(fā)結(jié)束轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,資本化支出結(jié)束時(shí)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)?

暖暖老師 解答

2019-01-14 09:04

是的,研發(fā)支出對(duì)應(yīng)無(wú)形資產(chǎn)

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您好,固定資產(chǎn)的話是在建工程,研發(fā)支出是無(wú)形資產(chǎn)
2019-01-14 08:56:17
你好,金額大的做固定資產(chǎn)攤銷,小的直接計(jì)入制造費(fèi)用核算
2022-03-22 13:49:30
你好 最后收入的分錄不正確 應(yīng)該 借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 無(wú)形資產(chǎn)
2019-04-09 14:47:16
你好 ; 是的。 就是這樣處理的;? ? ? 形成無(wú)形資產(chǎn)和產(chǎn)品分別來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出-資本化支出科目?
2021-10-29 15:23:07
您好,不是的,應(yīng)該是(一)借:無(wú)形資產(chǎn),貸:研發(fā)資本-資本化支出-人工成本-工資(資本項(xiàng)目) 研發(fā)資本-資本化支出-人工成本-養(yǎng)老保險(xiǎn)(資本項(xiàng)目) 研發(fā)資本-資本化支出-人工成本-醫(yī)療保險(xiǎn) 等 ,(二)(每月攤銷) 借: 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,或者管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷。
2018-04-09 15:01:02
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