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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-14 10:33

1、至于開幾聯(lián)收據(jù),這個要看您公司使用要求了。 
2、備注到不用寫了,只要在摘要欄寫清報銷事由就可以了。

等風(fēng)來 追問

2019-01-14 10:39

老師,比如說,業(yè)務(wù)員之前借款5000,回來報銷,有發(fā)票的3000,沒發(fā)票的500,還有1500的現(xiàn)金返回,這個摘要要怎么寫

張艷老師 解答

2019-01-14 10:41

填寫:報銷采購XX支出3500元

等風(fēng)來 追問

2019-01-14 10:44

那收回的現(xiàn)金這部分呢,還有白條的那部分,收據(jù)的金額寫多少

張艷老師 解答

2019-01-14 10:45

收據(jù)只開1500那部分,白條部分也作為附件了,不過這部分形成的成本費(fèi)用,是不能在所得稅匯算清繳時做扣除的。

等風(fēng)來 追問

2019-01-14 10:49

摘要這么寫您看行嗎,報銷采購支付3500,其中500沒有發(fā)票,收現(xiàn)金1500,

張艷老師 解答

2019-01-14 10:51

不用注明500沒有發(fā)票了,以后要是真來發(fā)票呢,不還得重新填寫報銷單嘛。其他都沒有問題的。

等風(fēng)來 追問

2019-01-14 10:52

老師,新到公司,賬賬不符,賬實不符,現(xiàn)在想讓賬實相符的話,實地盤點(diǎn),差額會很大,賬務(wù)處理這塊要怎么做,可以一下子處理嗎

張艷老師 解答

2019-01-14 11:06

如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有相關(guān)疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

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1、至于開幾聯(lián)收據(jù),這個要看您公司使用要求了。 2、備注到不用寫了,只要在摘要欄寫清報銷事由就可以了。
2019-01-14 10:33:55
你好!你可以用收據(jù)或者其他單據(jù)來入賬,但是沒有發(fā)票匯算清繳的時候要調(diào)增。
2017-06-10 17:06:21
您好 自己開收據(jù)的話 沒有對方的章啊 只能自己寫個白條報銷入賬
2019-08-05 15:06:53
第一聯(lián)自己存根,貸2聯(lián)給業(yè)務(wù)員
2019-08-07 10:11:41
你好 只要這個車抵貨款是協(xié)商好的 你們沒什么責(zé)任 唯一關(guān)注的是業(yè)務(wù)怎么能跳過財務(wù)開收據(jù)
2020-07-07 09:40:05
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