
前兩個季度的增值稅銷售額超過了100萬,現(xiàn)在這個季度開票6萬多是不是不能享受小微減免稅額了呢?
答: 你問增值稅?分開算季度和季度分開看
請教老師:增值稅減免稅明細表中:免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額是什么意思?
答: 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額:免稅銷售額按照有關規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0”。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅減免稅申報明細表里:免征增值稅項目銷售額免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對應的進項稅額免稅額分別對應的數(shù)據(jù)是什么?比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
答: 就是實際銷售額未達到免稅銷售額時,不交稅,超過時,超過部分交稅
銷售額不足3萬的微型企業(yè),增值稅的銷售額和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入額是同一金額嗎,還是企業(yè)所得稅要增值稅銷售額加增值稅減免額
幼兒園免稅的銷售額要在增值稅減免明細表里填寫的金額,然后在增值稅報表里提示要填到其他免稅銷售額里,這樣對嗎?不是填在小微企業(yè)免稅銷售額里嗎
老師我想問一下稅款盤減免稅額填報,上個月沒有銷售,所以沒有減免,應該有增稅收減免余額280,這個月依舊沒有銷售額,增值稅減免這里沒有期初余額,是需要手動填寫嗎?


隨緣 追問
2019-01-14 11:24
maize老師 解答
2019-01-14 12:11