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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-01-14 11:59

你好 先計(jì)提所得稅費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤里面

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 11:59

分錄怎么寫呢?

meizi老師 解答

2019-01-14 13:40

你好 計(jì)提所得稅 借方所得費(fèi)用貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 借方本年利潤貸方所得稅費(fèi)用  然后根據(jù)本年利潤的借貸方的余額結(jié)轉(zhuǎn) 借方本年利潤貸方利潤分配-未分配利潤  或者借方利潤分配-未分配利潤貸方本年利潤 根據(jù)你實(shí)際情況來

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 13:41

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-01-14 13:42

不客氣的滿意請給予評價(jià)

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:26

老師,還有個(gè)問題想請問一下,我們可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。那我計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,是不是用我們的本年利潤貸方余額,減去虧損的部分后的余額再計(jì)算所得稅費(fèi)用?

meizi老師 解答

2019-01-14 14:30

你好 如果往年有虧損的話 是需要按彌補(bǔ)后的金額來計(jì)提所得稅的  你理解對的

叮叮當(dāng) 追問

2019-01-14 14:33

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-01-14 14:38

不客氣的滿意請給予評價(jià)

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相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
好,你們需要繳納嗎?如果需要繳納的話就要計(jì)提。
2021-01-14 19:05:47
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
對的,是的,只要做了以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配都會(huì)不一致。
2023-03-13 14:34:14
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