
6月收款900萬,開出發(fā)票100萬,賬上確認(rèn)收入900萬。申報(bào)第二季度所得稅收入填900萬,填報(bào)6月增值稅報(bào)表則按照實(shí)際開票金額100萬申報(bào)?后期在哪個(gè)月開發(fā)票則在那個(gè)月報(bào)增值稅,直至開完發(fā)票。是否可以這樣?
答: 賬面應(yīng)該按100萬確認(rèn)收入
上月未開票收入100萬在增值稅申報(bào)表已確認(rèn)本月開票80萬,怎么沖,填寫在增值稅申報(bào)表哪里?
答: 紅沖80萬 在未開票里填寫負(fù)數(shù) 這樣稅盤會(huì)鎖死 然后去稅局找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單到窗口找工作人員給你處理。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個(gè)月申報(bào)的收入,有6萬元上月沒有開發(fā)票,這個(gè)月才開的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)月申報(bào)增值稅附表一這6萬填在哪里,免稅的
答: 你好在未開具發(fā)票里面填寫的嗎?那你的未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)6萬,然后再開發(fā)票的填寫6萬。

