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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-01-14 14:04

您是收到上述發(fā)票,還是開具?

追問

2019-01-14 14:15

開具

追問

2019-01-14 15:25

怎么沒下文了

追問

2019-01-14 15:41

你下班了嗎?

追問

2019-01-14 16:08

老師,你在嗎

追問

2019-01-14 16:48

太不負(fù)責(zé)

岳老師 解答

2019-01-14 21:19

借:應(yīng)收賬款或者銀行存款或者庫存現(xiàn)金 
貸:主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

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您是收到上述發(fā)票,還是開具?
2019-01-14 14:04:48
會(huì)計(jì)分錄 確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅。 對(duì)方代發(fā)工資(確認(rèn)成本):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 - 對(duì)方。實(shí)際支付對(duì)方代發(fā)工資款時(shí),借:應(yīng)付賬款 - 對(duì)方 貸:銀行存款。 成本計(jì)算 主要成本是對(duì)方代發(fā)工資金額,計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。其他與勞務(wù)直接相關(guān)費(fèi)用也計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,匯總后得到總成本。
2024-12-02 19:40:40
你好, 借:銀行存款 67500 貸:主營業(yè)務(wù)收入64285.71 應(yīng)交稅金—增值稅 3214.29 借:主營業(yè)務(wù)成本 61904.76 應(yīng)交稅金—增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)3095.24 貸:應(yīng)付職工薪酬 65000
2019-10-24 10:24:30
你好,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2020-07-06 21:41:16
你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-02-03 20:31:27
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